När du har angett fakturarabattkoder för relevanta leverantörer måste du lägga upp ett fakturarabattfönster för varje kod.
Så här definierar du fakturarabattvillkor för inköp:
I rutan Sök, ange Leverantörer och välj sedan relaterad länk.
Välj en leverantör med en fakturarabattkod, gå sedan till fliken Start, gruppen Hantera, välj Redigera.
Om flera olika leverantörer har den här koden spelar det ingen roll vilken leverantör du väljer.
På fliken Analysera i gruppen Inköp väljer du Fakturarabatter.
Ange valutakoden som du vill definiera fakturarabattvillkor för i fältet Valutakod. Lämna det här fältet tomt om du vill ange fakturarabattvillkor i BVA.
Ange det minimibelopp som krävs på fakturan för att rabatt ska erhållas i fältet Minimibelopp. Beloppet står i den valuta som motsvarar koden i fältet Valutakod på samma rad.
Skriv i fältet Rabatt % den procentsats som ska användas.
Du kan definiera valfritt antal rader efter behov om den procentuella rabatten varierar beroende på fakturabelopp och valuta. Om du vill kan du ange ett belopp i fältet Faktureringsavgift. Faktureringsavgiften uttrycks även den i valutan som motsvarar koden i fältet Valutakod på samma rad.
Upprepa dessa steg för de återstående leverantörerna.
![]() |
---|
Mer information om hur du arbetar med fält och kolumner hittar du i Arbeta med Microsoft Dynamics NAV. För mer information om hur du hittar specifika sidor se Sök. |