Om du kopplar transaktioner till olika valutor måste du ange de redovisningskonton som du vill bokföra avrundningsdifferenserna på.
![]() |
---|
Du måste skapa redovisningskonton innan du slutför uppgiften. Mer information finns i Så här: Skapa redovisningskonton i fönstret Kontoplan. |
Så här skapar du redovisningskonton för avrundningsdifferenser vid valutakoppling
I rutan Sök anger du Kundbokföringsmallar och väljer sedan relaterad länk.
Ange aktuella redovisningskonton för bokföring av avrundningsskillnader i fälten Debet valutakopp. avrundning och Kredit valutakopp. avrundning.
I rutan Sök anger du Leverantörsbokföringsmallar och väljer sedan relaterad länk.
Ange aktuella redovisningskonton för bokföring av avrundningsskillnader i fälten Debet valutakopp. avrundning och Kredit valutakopp. avrundning.
![]() |
---|
Mer information om hur du arbetar med fält och kolumner hittar du i Arbeta med Microsoft Dynamics NAV. För mer information om hur du hittar specifika sidor se Sök. |
Se även
Så här: Skapa redovisningskonton i fönstret Kontoplan
Så här tillåter du avrundningsskillnader vid koppling av transaktioner i olika valutor
Så här tillåter du koppling av leverantörsreskontratransaktioner i olika valutor
Så här tillåter du avrundningsskillnader vid koppling av transaktioner i olika valutor
Så här tillåter du koppling av leverantörsreskontratransaktioner i olika valutor