Om du kopplar transaktioner till olika valutor måste du ange de redovisningskonton som du vill bokföra avrundningsdifferenserna på.

Obs!
Du måste skapa redovisningskonton innan du slutför uppgiften. Mer information finns i Så här: Skapa redovisningskonton i fönstret Kontoplan.

Så här skapar du redovisningskonton för avrundningsdifferenser vid valutakoppling

  1. I rutan Sök anger du Kundbokföringsmallar och väljer sedan relaterad länk.

  2. Ange aktuella redovisningskonton för bokföring av avrundningsskillnader i fälten Debet valutakopp. avrundning och Kredit valutakopp. avrundning.

  3. I rutan Sök anger du Leverantörsbokföringsmallar och väljer sedan relaterad länk.

  4. Ange aktuella redovisningskonton för bokföring av avrundningsskillnader i fälten Debet valutakopp. avrundning och Kredit valutakopp. avrundning.

Tips

Se även