När du bokför en serviceorder med alternativet Fakturera eller Leverera och fakturera bokförs typiskt en servicefaktura automatiskt. Det kan hända att du behöver skapa en faktura som inte är kopplad till ett servicekontrakt eller en serviceorder. Här beskrivs hur du skapar en faktura samtidigt som kunden tar emot service.
Så här skapar du en servicefaktura
I rutan Sök anger du Servicefakturor och sedan väljer du relaterad länk.
Skapa en ny servicefaktura.
Fyll i fältet Nr .
Obs!
Om du har angett nummerserier för servicefakturor i fönstret Serviceinställningar kan du trycka på Retur, så väljs nästa tillgängliga servicefakturanummer. Ange numret för en kund i fältet Kundnr. Välj relevant kund i listan.
Kundfälten fylls i automatiskt med information från kortet Kund.
Ange ett datum i fältet Bokföringsdatum. Detta datum visas i de bokförda transaktionerna. Fältet fylls automatiskt i med aktuellt arbetsdatum, men du kan ändra det manuellt.
Fyll i fältet Dokumentdatum. Det datum du anger här visas på den utskrivna fakturan och används för att beräkna förfallodatum.
Fyll i serviceraderna för fakturan. Fyll i fälten Typ, Nr och Antal för att registrera de artiklar, resurser och kostnader som har använts för service.
![]() |
---|
Mer information om hur du arbetar med fält och kolumner hittar du i Arbeta med Microsoft Dynamics NAV. För mer information om hur du hittar specifika sidor se Sök. |