En servicekreditnota används vanligtvis när en kund returnerar en artikel, men du kan också använda en servicekreditnota för att kompensera en kund eller för att korrigera en felaktig faktura.
Så här skapar du servicekreditnotor
I rutan Sök, ange Servicekreditnotor och välj sedan relaterad länk.
Skapa en ny servicekreditnota.
Fyll i fältet Nr .
Ange numret på kunden som mottog service i fältet Kundnr.
På snabbfliken Fakturering visas övrig information som kopierats från kortet Kund. Om du vill bokföra kreditnotan till en annan kund än den som angetts på snabbfliken Allmänt anger du den kundens nummer i fältet Faktureringskundnr .
På snabbfliken Allmänt i fälten Bokföringsdatum och Dokumentdatum anger du datum. Dessa fält fylls automatiskt i med systemarbetsdatumet. Om datumet inte passar kan du ändra det.
Ange information om artiklarna som har returnerats eller tagits bort, eller om kompensationen som ska skickas, på kreditnoteraderna.
![]() |
---|
Mer information om hur du arbetar med fält och kolumner hittar du i Arbeta med Microsoft Dynamics NAV. För mer information om hur du hittar specifika sidor se Sök. |