Du kan använda fältet när du bokför inköpshuvudet för att programmet ska koppla det till ett dokument som redan har bokförts. Då anger du typen av dokument, som du vill att den ska kopplas till, här.

Du kopplar till ett dokument om du t.ex. vill att en inköpskreditnota ska kopplas samman med en bokförd inköpsfaktura eller om du vill att en inköpsfaktura ska kopplas samman med en delbetalning.

Klicka på fältet för att se en lista över tillgängliga dokumenttyper.

Du kan välja:

När du kopplar en kreditnota väljer du Faktura i fältet Kopplas till dokumenttyp och skriver in fakturanumret i fältet Kopplas till ver.nr.

Du kan även använda fältet för att koppla fakturor till delbetalningar. Då skriver du Betalning i fältet för dokumenttyp och numret på delbetalningen, som du vill koppla fakturan till, i fältet Kopplas till verifikationsnr.

Viktigt!
Om du väljer verifikationsnumret i fältet Kopplas till ver.nr anges automatiskt rätt dokumenttyp i fältet Kopplas till dokumenttyp.

I hjälpavsnittet till fönstret Koppla leverantörstrans. kan du läsa mer om hur du kopplar transaktioner.

Tips

Se även