Anger de företag som ingår i en grupp. Om så är fallet, behöver du kunna konsolidera de olika företagens balansräkningar i en sammanlagd balansräkning.

För att programmet ska utföra en konsolidering, ska du upprätta ett konsolideringsföretag. I detta företag läggs samtliga belopp för alla företag i gruppen (från både moderbolaget och dotterbolagen) samman.

Programmet kan importera kontototaler från de olika koncernföretagen, summera dem och lägga resultaten i konsolideringsföretagets huvudbok. I redovisningskontona för de olika bolagen, måste du ange vilka konton i konsolideringsföretaget som totaler ska överföras till. I och med detta kan programmet importera denna ekonomiska information på ett riktigt sätt.

Om du vill att dimensionskoder och tillhörande dimensionsvärdekoder ska överföras från affärsenheterna till motsvarande koder i det konsoliderade företaget ska du definiera koder för det konsoliderade företaget i tabellerna Dimension och Dimensionsvärde. Om du väljer att inte lägga upp konsolideringskoder för dimensioner och dimensionsvärden i koncernföretaget måste dimensionerna och dimensionsvärdena i det konsoliderade företaget vara identiska.

Du måste registrera moderbolag, dotterbolag och närstående bolag i detta fönster.

Viktigt!
Gör dina registreringar i fönstret Koncernföretag endast i konsolideringsföretaget, d.v.s. det företag till vilket redovisningsdata från de olika koncernföretagen importeras.

Om du vill importera totalsummor från olika affärsenheter kör du batch-jobben Import konsolid. från databas och Importera konsolid. från fil.

Se även