Öppna Betalningsregistrering fönstret.
Visar utestående inkommande betalningar som rader som representerar försäljningsdokument, där ett belopp har förfallit till betalning.
Det Betalningsregistrering fönstret fungerar som stöd för dig i uppgifter vid hantering av interna konton, genom att använda faktiska kassasiffror för att kontrollera den effektiva samlingen från kunder.
De flesta fälten i fönstret går inte att ändra. Du kan dock ändra fälten Utförd betalning, Tillbaka datum och Inlevererat belopp för att motsvara det faktiska kontantläget, innan du bokför en betalning.
Alla försäljningsaffärsdokument stöds, till exempel beställningar, fakturor, kreditnotor och räntefakturor. Både helt och delvis bokförda dokument tas med. Det Beskrivning fältet anger vilken typ av dokument raden representerar. Du kan välja Detaljer för att se detaljerad information om ett visst dokument och den relaterade betalningen.
I fältet Bokförd balans som visas längst ned i fönstret Betalningsregistrering kan du se saldot för betalningarna som har bokförts på motkontot. Ej bokförd balans anger beloppet som finns på ej bokförda journalrader med samma motkonto. Det Totalt saldo fältet visar summan av de bokförda och ej bokförda beloppen för motkonton.
Du kan ändra motkontot som betalningar bokförs till genom att välja Inställning knappen. I fönstret Inställning av betalningsregistrering kan du också ange om fältet Tillbaka datum är ifyllt när du markerar kryssrutan Utförd betalning. Mer information finns i Inställning av betalningsregistrering.
Om betalningen görs i banken, men det relaterade dokument inte representeras av en rad i fönstret Betalningsregistrering, vanligtvis eftersom det inte har bokförts, kan du använda en särskild sökfunktion för att hitta dokument. Mer information finns i Så här hittar du obetalda dokumentet under manuell betalningsavstämning.
Om en betalning är sen, och du vill skicka en dröjsmålsränta till dokumentet kan du välja knappen Räntefaktura för att börja den här processen omedelbart. Mer information finns i Så här stämmer du av förfallna betalningar manuellt.
![]() |
---|
Mer information om hur du navigerar i användargränssnittet hittar du i Arbeta med Microsoft Dynamics NAV. För mer information om hur du hittar specifika sidor se Sök. |
Se även
Så här stämmer du av betalningar manuellt
Så här stämmer du av betalningar med rabatter manuellt
Så här stämmer du av förfallna betalningar manuellt
Så här hittar du obetalda dokumentet under manuell betalningsavstämning
Så här: Registrera eller bokför betalningar manuellt utan en relaterad verifikation
Stämma av bankkonton
Referens
Inställning av betalningsregistreringInställning av motkonto
Utförd betalning