Öppna Inköpsreturorder fönstret.
Skapar en inköpsreturorder och hanterar processerna som är relaterade till den.
Du skapar normalt en inköpsreturorder som en del av en överenskommelse med leverantören när du returnerar en inköpt artikel som du inte är nöjd med. Klagomålet kan t.ex. gälla kvaliteten eller leverans av fel artikel.
Det finns olika sätt att få gottgörelse från leverantören, och du kan starta alla dessa procedurer från fönstret Inköpsreturorder. Klicka på AssistButton nedan om du vill se en lista över de relevanta procedurerna.
![]() |
---|
Mer information om hur du navigerar i användargränssnittet hittar du i Arbeta med Microsoft Dynamics NAV. För mer information om hur du hittar specifika sidor se Sök. |
Se även
Så här kopplar du leverantörsreskontratransaktioner
Så här tilldelar du exakt kostnadsåterföring i Inköp
Så här skapar du en rättande inköpsfaktura
Så här skapar du en ersättningsinköpsorder
Om returhantering
Så här tilldelar du serienummer och partinummer under avgående transaktioner
Så här kombinerar du returutleveranser
Så här begär du godkännande
Så här behandlar du inköpsreturer
Så här skapar du inköpsreturorder
Så här tilldelar du exakt kostnadsåterföring i Inköp
Så här skapar du en rättande inköpsfaktura
Så här skapar du en ersättningsinköpsorder
Om returhantering
Så här tilldelar du serienummer och partinummer under avgående transaktioner
Så här kombinerar du returutleveranser
Så här begär du godkännande
Så här behandlar du inköpsreturer
Så här skapar du inköpsreturorder