Öppna Avropsorder, inköp fönstret.
Anger all relevant information när du skapar inköpsavropsorder.
På de fyra snabbflikarna anger du allmän information om inköpsleverantör, betalningsleverantör, leverans och valuta. Större delen av informationen om leverantören kopieras från leverantörskortet när du anger leverantörsnumret på avropsordern. På raderna anger du information om de artiklar som ska köpas in.
När du har fyllt i avropsordern kan du omvandla den till en inköpsorder.
![]() |
---|
Mer information om hur du navigerar i användargränssnittet hittar du i Arbeta med Microsoft Dynamics NAV. För mer information om hur du hittar specifika sidor se Sök. |
Se även
Så här visar du status för avropsorder
Så här gör du om avropsorder till inköpsorder
Behandla inköpsorder
Om avropsorder
Så här tar du bort fakturerade avropsorder
Så här visar du ej bokförda och bokförda avropsinköpsorderrader
Så här begär du godkännande
Så här skapar du inköpsavropsorder
Inköpshuvud
Så här gör du om avropsorder till inköpsorder
Behandla inköpsorder
Om avropsorder
Så här tar du bort fakturerade avropsorder
Så här visar du ej bokförda och bokförda avropsinköpsorderrader
Så här begär du godkännande
Så här skapar du inköpsavropsorder
Referens
InköpsradInköpshuvud