Öppna Inköpsorder fönstret.
Anger all relevant information när du skapar inköpsorder.
På snabbflikarna anger du allmän information om inköpsleverantören, betalningsleverantören, leveransen och valutan. Större delen av informationen om leverantören kopieras från leverantörskortet när du anger leverantörsnumret på inköpsordern. På raderna anger du information om de artiklar som ska köpas in.
När du har fyllt i inköpsordern kan du välja att bokföra den eller köra olika funktioner relaterade till produktionsenheten eller lagret.
![]() |
---|
Mer information om hur du navigerar i användargränssnittet hittar du i Arbeta med Microsoft Dynamics NAV. För mer information om hur du hittar specifika sidor se Sök. |
Se även
Så här skapar du direktutleveranser
Så här anger du artikelomkostnader i det ursprungliga inköpsdokumentet
Så här begär du godkännande
Så här bokför du inköpsorder
Så här gör du om avropsorder till inköpsorder
Så här tilldelar du serienummer och partinummer under ankommande transaktioner
Så här batch-bokför du inköpsorder, fakturor och kreditnotor
Så här kör du prod.prog och nettobehov
Så här bokför du delinleveranser
Behandla inköpsorder
Så här skapar du specialorder
Så här skapar du inköpsorder manuellt
Leverantörsadresser
Så här skapar du förskottsfakturor
Så här bokför du inköpsfakturor
Så här bokför du delinköpsfakturor
Inköpsrad
Så här anger du artikelomkostnader i det ursprungliga inköpsdokumentet
Så här begär du godkännande
Så här bokför du inköpsorder
Så här gör du om avropsorder till inköpsorder
Så här tilldelar du serienummer och partinummer under ankommande transaktioner
Så här batch-bokför du inköpsorder, fakturor och kreditnotor
Så här kör du prod.prog och nettobehov
Så här bokför du delinleveranser
Behandla inköpsorder
Så här skapar du specialorder
Så här skapar du inköpsorder manuellt
Leverantörsadresser
Så här skapar du förskottsfakturor
Så här bokför du inköpsfakturor
Så här bokför du delinköpsfakturor
Referens
InköpshuvudInköpsrad