Öppna Avslut av resultatkonton fönstret.
Överför årets resultat till ett konto i balansräkningen och avslutar resultaträkningarna. Du gör detta genom att skapa rader i en journal, som du sedan kan bokföra.
Batchjobbet bearbetar alla redovisningskonton av typen resultaträkning och skapar transaktioner som upphäver respektive saldo. Varje transaktion är summan av alla redovisningstransaktioner på kontot i räkenskapsåret. Dessa nya transaktioner placeras i en journal där du måste specificera ett motkonto och ett konto för balanserad vinst eller förlust i balansräkningen innan du bokför. När du bokför journalen bokförs en transaktion på varje resultatkonto så att saldot blir noll och samtidigt överförs årets resultat till balansräkningen.
Du måste själv bokföra journalen. Transaktionerna bokförs inte automatiskt med batchjobbet utom när en alternativ rapporteringsvaluta används. När en alternativ rapporteringsvaluta används bokförs transaktionerna direkt i redovisningen.
Datumet på raderna, som batch-jobbet skriver in i journalen, kommer alltid att vara årets avslutsdatum. Avslutsdatumet är ett fiktivt datum mellan den sista dagen i räkenskapsåret och den första dagen i följande räkenskapsår. Fördelen med att bokföra på ett avslutsdatum är att du behåller rätta saldon på räkenskapsårets vanliga datum.
Batchjobbet Avslut av resultatkonton kan användas upprepade gånger. Du kan bokföra på föregående räkenskapsår även efter det att resultatkontona har avslutats, om du kör batch-jobbet igen.
![]() |
---|
Räkenskapsåret måste vara avslutat innan batch-jobbet kan köras. |
Alternativ
Fält | Beskrivning |
---|---|
Räkenskapsårets slutdatum | Skriv in det sista datumet i det avslutade räkenskapsåret. Fältet är obligatoriskt. Detta datum används för att bestämma avslutsdatumet. |
Redovisningsjournalmall | Skriv in namnet på redovisningsjournalmallen som transaktionerna placeras i. För att se de befintliga redovisningsjournalmallarna väljer du fältet. |
Redovisningsjournal | Skriv in namnet på redovisningsjournalbatchen som transaktionerna placeras i. För att se de befintliga redovisningsjournalbatcharna väljer du fältet. |
Verifikationsnr | Om du har fyllt i fälten Redovisningsjournalmall och Redovisningsjournal fylls det här fältet i automatiskt under batchjobbet med nästa lediga nummer från Nr-serie för journalen. Du kan även fylla i fältet manuellt. |
Balanserad vinst eller förlust | Ange kontot som de bibehållna inkomsttransaktionerna placeras i. Välj kontot genom att välja fältet. |
Avslutad av | Här kan du skriva in en text som kommer att stå på transaktionerna som skapas. Standardförslaget är Avslut av resultaträkning. |
Affärsenhetskod | Markera om du vill att en transaktion ska skapas för varje affärsenhetskod. |
Dimensioner | Om du vill att en transaktion ska skapas för varje dimension som används i redovisningskontot väljer du fältet och markerar koderna för dimensionerna. |
Lagerperiod stängd | Markera om du vill ha lagerperioder som innehåller slutdatum som är lika med det eller före det sista datumet i bokföringsperioden ska vara avslutade när du kör batch-jobbet. Mer information finns i Så här kan du arbeta med lagerperioder. |
![]() |
---|
Om du inte vill avsluta med koncernföretag eller dimensioner skapas bara en transaktion för varje konto. |
![]() |
---|
Mer information om hur du arbetar med batch-jobb hittar du i Så här: Köra batch-jobb och Så här: Ange filter. För mer information om hur du hittar specifika sidor se Sök. |