Når du har tilordnet et varegebyr og bokført dokumentet, bokføres varegebyrkostnaden på finanskonti og knyttes til varepostene.
Du finner det bokførte varegebyret i tre forskjellige vinduer, avhengig av hva slags varegebyropplysninger du leter etter. Du kan velge om du vil:
-
Vise varegebyret som en finanspost.
-
vise varegebyret som en verdipost
-
Vise varegebyret fra en varepost.
Nedenfor ser du hvordan du finner det bokførte beløpet i finanskontiene. Du kan følge samme fremgangsmåte for varegebyr som er bokført fra et kjøpsdokument og for varegebyr som er bokført fra et salgsdokument.
Slik viser du bokførte varegebyr
Skriv inn Bokførte salgsfakturaer i Søk-boksen hvis varegebyrene ble bokført fra et salgsdokument, og velg deretter den relaterte koblingen.
Hvis varegebyrene ble bokført fra et kjøpsdokument, åpner du vinduet Bokførte kjøpsfakturaer
Åpne den aktuelle fakturaen.
I fanebladet Handlinger, under Generelt velger du Naviger.
På hurtigfanen Bilagspost velger du Finanspost. I fanebladet Handlinger, under Side velger du Vis. Finansposter-vinduet åpnes.
I vinduet Finansposter ser du hvilke beløp som er bokført på finanskontiene ved bokføring av fakturaen.
![]() |
---|
Hvilken konto varegebyret bokføres på, avhenger av det generelle bokføringsoppsettet. Da du definerte varegebyrnummeret som du brukte på salgsfakturaen, knyttet du dette nummeret til en varebokføringsgruppe og en mva-varebokføringsgruppe. Disse bokføringsgruppene må knyttes til en finanskonto både i det generelle bokføringsoppsettet, og i mva-bokføringsoppsettet. Dette må gjøres for alle kombinasjoner av vare- og firmabokføringsgrupper der dette varegebyrnummeret skal brukes. |
![]() |
---|
Se Arbeide med Microsoft Dynamics NAV hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du arbeider med felt og kolonner. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du finner bestemte sider, kan du se Søk. |