Når du har angitt fakturarabattkoder for de aktuelle leverandørene, må du definere et fakturarabattvindu for hver enkelt kode.
Slik definerer du betingelser for fakturarabatt ved kjøp
Skriv inn Leverandører i Søk-boksen, og velg deretter den relaterte koblingen.
Velg en leverandør med en fakturarabattkode, og deretter, i fanebladet Hjem, under Behandle, velger du Rediger.
Hvis det finnes flere leverandører med denne koden, spiller det ingen rolle hvilken leverandør du velger.
I fanebladet Naviger, under Kjøp, velger du Fakturarabatter.
I feltet Valutakode angir du koden til valutaen du vil definere fakturarabattbetingelser for. La feltet stå tomt hvis du vil definere betingelser for fakturarabatt i NOK.
I feltet Minimumsbeløp angir du minimumsbeløpet en faktura må ha for å være berettiget til en rabatt. Minimumsbeløpet er oppgitt i valutaen som representeres av koden i Valutakode-feltet på samme linje.
I feltet Rabatt-% angir du prosentsatsen som skal brukes.
Du kan definere det nødvendige antall linjer hvis du mottar forskjellige rabattprosenter for ulike fakturabeløp og valutaer. Du kan eventuelt angi et beløp i feltet Gebyr. Gebyret er også i valutaen som representeres av koden i feltet Valutakode på samme linje.
Gjenta disse trinnene for de øvrige leverandørene.
![]() |
---|
Se Arbeide med Microsoft Dynamics NAV hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du arbeider med felt og kolonner. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du finner bestemte sider, kan du se Søk. |