Når du har angitt fakturarabattkoder for de aktuelle leverandørene, må du definere et fakturarabattvindu for hver enkelt kode.

Slik definerer du betingelser for fakturarabatt ved kjøp

  1. Skriv inn Leverandører i Søk-boksen, og velg deretter den relaterte koblingen.

  2. Velg en leverandør med en fakturarabattkode, og deretter, i fanebladet Hjem, under Behandle, velger du Rediger.

    Hvis det finnes flere leverandører med denne koden, spiller det ingen rolle hvilken leverandør du velger.

  3. I fanebladet Naviger, under Kjøp, velger du Fakturarabatter.

  4. I feltet Valutakode angir du koden til valutaen du vil definere fakturarabattbetingelser for. La feltet stå tomt hvis du vil definere betingelser for fakturarabatt i NOK.

  5. I feltet Minimumsbeløp angir du minimumsbeløpet en faktura må ha for å være berettiget til en rabatt. Minimumsbeløpet er oppgitt i valutaen som representeres av koden i Valutakode-feltet på samme linje.

  6. I feltet Rabatt-% angir du prosentsatsen som skal brukes.

    Du kan definere det nødvendige antall linjer hvis du mottar forskjellige rabattprosenter for ulike fakturabeløp og valutaer. Du kan eventuelt angi et beløp i feltet Gebyr. Gebyret er også i valutaen som representeres av koden i feltet Valutakode på samme linje.

  7. Gjenta disse trinnene for de øvrige leverandørene.

Tips!

Se også