Hvis du vil utligne poster i ulike valutaer, må du opprette finanskontoer som du vil bokføre avrundingsdifferanser på.

Obs!
Du må opprette finanskontoene før du fullfører oppgaven. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Opprette finanskonti i vinduet Kontoplan.

Slik konfigurerer du finanskonti for avrundingsdifferanser ved valutautligning

  1. Skriv inn Bokføringsgrupper - kunde i Søk-boksen, og velg deretter den relaterte koblingen.

  2. Angi de relevante finanskontiene der avrundingsdifferanser skal bokføres, i feltene Debetkonto for valutaavrund. og Kreditkonto for valutaavrund..

  3. Skriv inn Bokføringsgrupper - leverandør i Søk-boksen, og velg deretter den relaterte koblingen.

  4. Angi de relevante finanskontiene der avrundingsdifferanser skal bokføres, i feltene Debetkonto for valutaavrund. og Kreditkonto for valutaavrund..

Tips!

Se også