Følg disse trinnene for å definere tilleggsrapporteringsvalutaen:

Slik angir du finanskonti for bokføring av valutakursjusteringer

  1. Skriv inn Valutaer i Søk-boksen, og velg deretter den relaterte koblingen.

  2. Angi følgende felt for tilleggsrapporteringsvalutaen i vinduet Valutaer.

    Felt Beskrivelse

    Kto. for real. agio - t.val.

    Finanskontoen der du vil bokføre agio for kursjusteringer mellom NOK og tilleggsrapporteringsvalutaen.

    Kto. for real. disagio - t.val

    Finanskontoen der du vil bokføre disagio for kursjusteringer mellom NOK og tilleggsrapporteringsvalutaen.

    Konto for restagio

    Finanskontoen der du vil bokføre restbeløp som er gevinst hvis du bokfører i finansmodulen i både NOK og en tilleggsrapporteringsvaluta.

    Konto for restdisagio

    Finanskontoen der du vil bokføre restbeløp som er tap hvis du bokfører i finansmodulen i både NOK og en tilleggsrapporteringsvaluta.

Obs!
Restbeløp kan forekomme når Microsoft Dynamics NAV avrunder debet- og kreditbeløp som er konvertert fra NOK til en tilleggsrapporteringsvaluta.

For hver finanskonto må du angi hvordan finansbeløp for den aktuelle kontoen skal justeres for valutakursendringer mellom NOK og tilleggsrapporteringsvalutaen.

Slik angir du metoden for valutakursjustering for alle finanskonti:

  1. Skriv inn Kontoplan i Søk-boksen, og velg deretter den relaterte koblingen.

  2. Velg den aktuelle kontoen i Kontoplan-vinduet.

  3. I fanebladet Hjem, under Behandle, velger du Rediger for å åpne vinduet Finanskort.

  4. På hurtifganen Rapportering velger du riktig metode i Valutakursjustering-feltet.

    Hvis du bokfører i en tilleggsrapporteringsvaluta, angir du i feltet Valutakursjustering hvordan denne finanskontoen skal justeres for valutakurssvingninger mellom NOK og tilleggsrapporteringsvalutaen.

    Tabellen nedenfor viser alternativene du kan velge mellom.

    Alternativ Beskrivelse

    Ingen justering

    Ingen kursjusteringer gjøres til finanskontoen. Dette er standardalternativet.

    Viktig! 
    Dette alternativet bør velges hvis valutakursen mellom NOK og tilleggsrapporteringsvalutaen alltid er fast.

    Juster beløp

    NOK-beløpet er justert for eventuell agio og disagio. Agio eller disagio bokføres på finanskontoen i Beløp-feltet og på kontoene du har angitt for vinning eller tap i feltene Kto. for real. agio - t.val. og Kto. for real. disagio - t.val i Valutaer-vinduet.

    Juster tilleggsvaluta- beløp

    Tilleggsrapporteringsvalutaen justeres for eventuelle agio og disagio. Agio eller disagio bokføres på finanskontoen i feltet Tilleggsvalutabeløp og på kontoene du har angitt for vinning eller tap i feltene Kto. for real. agio - t.val. og Kto. for real. disagio - t.val i Valutaer-vinduet.

    Agio og disagio bokføres først når du kjører kjørselen Juster valutakurser. I den kjørselen identifiserer justeringsvalutakursen i vinduet Valutakurser og beløpene i feltene Beløp og Tilleggsvalutabeløp i finansposten sammenlignes for å finne ut hvorvidt det er agio eller disagio. Kjørselen bruker alternativet du velger i Valutakursjustering-feltet, til å finne ut om agio eller disagio skal beregnes og bokføres for finanskontoer.

  5. Lukk vinduet Finanskort.

Slik angir du metode for valutakursjustering for mva-poster

  1. Skriv inn Finansoppsett i Søk-boksen, og velg deretter den relaterte koblingen.

  2. Velg den nødvendige metoden i feltet Mva-valutakursjustering på hurtigfanen Rapportering i Finansoppsett-vinduet.

  3. Hvis du bokfører i en tilleggsrapporteringsvaluta, kan du i feltet Mva-valutakursjustering angi hvordan kontoene som er definert for mva-bokføring i vinduet Mva-bokføringsoppsett, skal justeres for valutakursendringer mellom NOK og tilleggsrapporteringsvalutaen.

    Når du starter kjørselen Juster valutakurser, blir den justerte valutakursen funnet i Valutakurs-vinduet, og beløpene i feltene Beløp og Tilleggsvalutabeløp i mva-posten blir sammenlignet for å finne ut om det er agio eller disagio. Kjørselen bruker alternativet som du velger i dette feltet, til å angi hvordan agio og disagio for mva-konti skal bokføres.

    Du har de samme alternativene som med finansposter, men i dette tilfellet vil de justerte postene være mva-poster.

    Alternativ Beskrivelse

    Ingen justering

    Ingen kursjusteringer gjøres til finanskontoen. Dette er standardalternativet.

    Juster beløp

    NOK-beløpet er justert for eventuell agio og disagio. Agio eller disagio bokføres på finanskontoen i Beløp-feltet og på kontoene du har angitt for vinning eller tap i feltene Kto. for real. agio - t.val. og Kto. for real. disagio - t.val i Valutaer-vinduet.

    Juster tilleggsvaluta- beløp

    Tilleggsrapporteringsvalutaen justeres for eventuelle agio og disagio. Agio eller disagio bokføres på finanskontoen i feltet Tilleggsvalutabeløp og på kontoene du har angitt for vinning eller tap i feltene Kto. for real. agio - t.val. og Kto. for real. disagio - t.val i Valutaer-vinduet.

Slik aktiverer du tilleggsrapporteringsvalutaen

  1. Skriv inn Finansoppsett i Søk-boksen, og velg deretter den relaterte koblingen.

  2. Velg feltet Tilleggsrapporteringsvaluta på hurtigfanen Rapportering i Finansoppsett-vinduet for å velge tilleggsvalutaen du vil rapportere i.

  3. Når du forlater feltet, viser Microsoft Dynamics NAV en bekreftelsesmelding som beskriver virkningene av å aktivere tilleggsrapporteringsvalutaen.

  4. Velg Ja-knappen for å bekrefte at du ønsker å aktivere valutaen.

  5. Den satsvise jobben Juster tilleggsrapp.valuta åpnes. Denne kjørselen konverterer NOK-beløp i eksisterende poster til tilleggsrapporteringsvalutaen. Den satsvise jobben bruker en standard valutakurs som er kopiert fra valutakursen som er gyldig på arbeidsdatoen, i Valutakurser-vinduet. Restbeløp som oppstår ved omregning fra NOK til tilleggsrapporteringsvalutaen, bokføres i agio- og disagiokontoene som er angitt i Valutaer-vinduet. Bokføringsdatoen og bilagsnummeret for disse postene er identisk med opprinnelig finanspost. Når alle disse restbeløpene er bokført, bokfører kjørselen en avrundingspost på avslutningsdatoen for hvert avsluttet år til kontoen for fri egenkapital. Dette er for å sikre at sluttsaldoen for inntektskontoene for hvert avsluttet år er 0 i både NOK og tilleggsrapporteringsvalutaen.

  6. Velg OK-knappen for å kjøre kjørselen.

  7. Når denne kjørselen er utført, vil beløpene i følgende eksisterende poster være både i NOK og tilleggsrapporteringsvalutaen:

    • Finansposter
    • Vareutligningsposter
    • Mva-poster
    • Prosjektposter
    • Verdiposter
    • Produksjonsordrelinjer
    • Produksjonsordreposter

    I tillegg vil alle fremtidige poster av samme type få beløpene registrert i både NOK og tilleggsrapporteringsvalutaen.

Obs!
Feltet Tilleggsrapporteringsvaluta aktiveres bare når du velger OK i den satsvise jobben Juster tilleggsrapp.valuta.

Tips!

Se også