Hvis du har bokført en feilaktig faktura, kan du korrigere den ved å utstede en kreditnota.
Slik korrigerer du en salgsfaktura med en kreditnota
Skriv inn Kreditnotaer i Søk-boksen, og velg deretter den relaterte koblingen.
I fanebladet Hjem under Ny velger du Ny. Opprett en ny kreditnota.
Fyll ut linjene med de bokførte salgspostene du vil rette.
Du kan fylle ut linjene automatisk med følgende funksjoner:
-
Bruk den satsvise jobben Kopier dokument til å kopiere et eksisterende dokument til kreditnotaen. Det kan være et bokført dokument eller et dokument som ikke er bokført ennå.
Denne funksjonen tilbakefører bare kost nøyaktig når nøyaktig kosttilbakeføring er påkrevd i vinduet Salgsoppsett. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Tilordne opprinnelig kostpris i salg. -
Bruk funksjonen Hent bokførte dokumentlinjer som skal tilbakeføres til å kopiere én eller flere bokførte dokumentlinjer fra ett eller flere bokførte dokumenter til den nye kreditnotaen.
Denne funksjonen tilbakefører alltid kosten nøyaktig fra den bokførte dokumentlinjen, uavhengig av om nøyaktig kosttilbakeføring er obligatorisk i vinduet Salgsoppsett.
Når du bruker én av disse funksjonene, opprettes det en kobling til de opprinnelige varepostene i feltet Utlignet fra-varepost for å sikre at kosten kopieres fra det opprinnelige bokførte dokumentet. Hvis linjen har varesporing, fylles feltet Utlignet fra-varepost ut på varesporingslinjen eller -linjene i stedet for på dokumentlinjen.
-
Bruk den satsvise jobben Kopier dokument til å kopiere et eksisterende dokument til kreditnotaen. Det kan være et bokført dokument eller et dokument som ikke er bokført ennå.
Bokfør kreditnotaen.
![]() |
---|
Se Arbeide med Microsoft Dynamics NAV hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du arbeider med felt og kolonner. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du finner bestemte sider, kan du se Søk. |