Når et regnskapsår er over, må du lukke periodene som utgjør regnskapsåret.
Slik lukker du regnskapsperioder
Skriv inn Regnskapsperioder i Søk-boksen, og velg deretter den relaterte koblingen.
Velg Lukk år under Generelt i fanebladet Handlinger i vinduet Regnskapsperioder. Hvis flere enn ett regnskapsår er åpne, går Microsoft Dynamics NAV ut fra at det er det tidligste som skal lukkes. Det vises en melding som sier hvilket år som lukkes, og følgene ved å lukke året forklares.
Hvis du vil lukke året, velger du Ja-knappen.
Regnskapsåret er lukket, og det er merket av i feltene Lukket og Dato låst for alle periodene i året. Regnskapsåret kan ikke åpnes på nytt, og du kan ikke slette haken i feltene Lukket eller Dato låst.
![]() |
---|
Det er ikke mulig å avslutte et regnskapsår før et nytt regnskapsår er opprettet. Merk at når et regnskapsår er avsluttet, er det ikke mulig å endre startdatoen for det etterfølgende regnskapsåret. Selv om et regnskapsår er avsluttet, kan du bokføre finansposter i det. Når du gjør dette, vil postene bli merket som bokført i et avsluttet regnskapsår, og det merkes av i feltet Etterpost. Når et regnskapsår er avsluttet, må du lukke resultatkontiene, og overføre årets resultat til resultatkontoen i balansen. Du kan gjenta dette hver gang du bokfører til det lukkede regnskapsåret. |
![]() |
---|
Se Arbeide med Microsoft Dynamics NAV hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du arbeider med felt og kolonner. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du finner bestemte sider, kan du se Søk. |