Åpne vinduet Ordreretur.
Oppretter en ordreretur og håndterer prosessene som er knyttet til den.
Vanligvis oppretter du en ordreretur for å kompensere en kunde som er misfornøyd med en vare du har solgt. Dette kan for eksempel skyldes et kvalitetsproblem eller levering av feil vare.
Du kan kompensere en kunde på ulike måter, og du kan benytte alle måtene fra vinduet Ordreretur. Du kan vise en oversikt over de aktuelle fremgangsmåtene ved å klikke på koblingen Beslektede oppgaver nedenfor.
![]() |
---|
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du navigerer i brukergrensesnittet, kan du se Arbeide med Microsoft Dynamics NAV. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du finner bestemte sider, kan du se Søk. |
Se også
Opprette ordrereturer
Om returbehandling
Bokføre ordrereturer
Behandle ordrereturer
Tilordne opprinnelig kostpris i salg
Utligne bokførte kundeposter
Opprette korreksjonssalgsfakturaer
Tilordne serienumre og partinumre under inngående transaksjoner
Slå sammen retursedler
Opprette salgskreditnotaer
Be om godkjenning
Opprette et returgebyr
Opprette erstatningsordrer
Om returbehandling
Bokføre ordrereturer
Behandle ordrereturer
Tilordne opprinnelig kostpris i salg
Utligne bokførte kundeposter
Opprette korreksjonssalgsfakturaer
Tilordne serienumre og partinumre under inngående transaksjoner
Slå sammen retursedler
Opprette salgskreditnotaer
Be om godkjenning
Opprette et returgebyr
Opprette erstatningsordrer