Åpne vinduet Kjøpskreditnota.
Angir alle aktuelle opplysninger når du oppretter kjøpskreditnotaer.
På de fire hurtigfanene angir du generelle opplysninger om kjøp fra-leverandøren, betal til-leverandøren, levering og valuta. De fleste opplysningene om leverandøren kopieres fra leverandørkortet når du angir leverandørnummeret på kjøpskreditnotaen. Du angir vareopplysningene på linjene
Når du har fylt ut kjøpskreditnotaen, kan du bokføre den.
![]() |
---|
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du navigerer i brukergrensesnittet, kan du se Arbeide med Microsoft Dynamics NAV. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du finner bestemte sider, kan du se Søk. |
Se også
Angi varegebyr på det opprinnelige kjøpsdokumentet
Håndtere varesporingslinjer med funksjonen Hent linjer
Opprette kjøpskreditnotaer
Beregne linjer på nytt når du kopierer dokumenter
Korrigere kjøpsfakturaer med kjøpskreditnotaer
Utligne leverandørposter
Bruke permanente fakturaadresser for leverandører
Opprette og bokføre kjøpsrabatter
Tilordne serienumre og partinumre under inngående transaksjoner
Bokføre kjøpskreditnotaer
Be om godkjenning
Reservere varer for kjøp
Bokføre anskaffelseskostnader som kreditbeløp fra kjøpskreditnotaer
Bestillingshode
Håndtere varesporingslinjer med funksjonen Hent linjer
Opprette kjøpskreditnotaer
Beregne linjer på nytt når du kopierer dokumenter
Korrigere kjøpsfakturaer med kjøpskreditnotaer
Utligne leverandørposter
Bruke permanente fakturaadresser for leverandører
Opprette og bokføre kjøpsrabatter
Tilordne serienumre og partinumre under inngående transaksjoner
Bokføre kjøpskreditnotaer
Be om godkjenning
Reservere varer for kjøp
Bokføre anskaffelseskostnader som kreditbeløp fra kjøpskreditnotaer
Referanse
BestillingslinjeBestillingshode