Åpne vinduet Leverandørposter.
Viser alle postene for den aktuelle leverandørkontoen. Postene opprettes når du bokfører transaksjoner i kladder og kjøpsdokumenter.
Vanligvis kan du ikke endre opplysningene i feltene i postene, men du kan utligne poster. Hvis du må korrigere en post, bokfører du en ny transaksjon som deretter vises i postvinduet.
![]() |
---|
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du navigerer i brukergrensesnittet, kan du se Arbeide med Microsoft Dynamics NAV. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du finner bestemte sider, kan du se Søk. |
Se også
Utligne leverandørposter
Fakturere kjøp med flere valutaer
Utligne leverandørposter i forskjellige valutaer
Tilbakeføre kladdebokføringer
Vise åpne utlignede leverandørposter i Leverandørposter-vinduet
Beregne fakturarabatter i kjøpskreditnotaer
Søke etter bestemte dokumenter
Vise utlignede leverandørposter i postvinduet
Oppheve utligning av utlignede kunde- eller leverandørposter
Endre betalingstoleranse
Vise globale dimensjoner i postvinduer
Fakturere kjøp med flere valutaer
Utligne leverandørposter i forskjellige valutaer
Tilbakeføre kladdebokføringer
Vise åpne utlignede leverandørposter i Leverandørposter-vinduet
Beregne fakturarabatter i kjøpskreditnotaer
Søke etter bestemte dokumenter
Vise utlignede leverandørposter i postvinduet
Oppheve utligning av utlignede kunde- eller leverandørposter
Endre betalingstoleranse
Vise globale dimensjoner i postvinduer